2022年度无锡市梁溪区黄巷街道办事处部门决算公开
发布时间:2023-09-14 10:10 来源:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 04618780/2023-01862 | 生成日期 | 2023-09-14 | 公开日期 | 2023-09-14 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 黄巷街道 | ||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | ![]() |
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内容概述 | 2022年度无锡市梁溪区黄巷街道办事处部门决算公开 |
2022年度无锡市梁溪区黄巷街道办事处部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内社居委的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(二)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(三)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理,出租房屋监督管理工作。
(四)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(五)负责街道财政收支监督管理,组织拟订街道年度预算草案,编制街道年度财政决算,监督预算执行,负责预决算和预算内外收支管理,负责政府采购相关工作,负责协税护税、财务会计、结算中心、审计、资产管理及涉农社区的“三资”监管、融资等工作。
(六)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序,做好风险防控,处理应急事件、群众来信来访,反映社情民意,排查化解矛盾纠纷。
(七)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产、消防安全、食品安全等工作。配合有关部门做好辖区内的应急、防汛和防灾减灾工作、及居民迁移等工作。
(八)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室(内设文电、后勤、信访督办等主要条线),党群工作部(组织、纪检、宣传、统战(商会)政协工委、工青妇等合署办公),政法和社会管理局(内设综治、信访、人武、网格化管理等主要条线),经济发展局(内设发改、经信、商务、科技、统计、金融等主要条线),财政局(内设行财、协护税、审计、融资等主要条线),建设局(内设规划、国土、征管、住建、环保、水利等主要条线),综合行政执法局(内设城管、安监、消防、食安等主要条线),社会事业局(内设民政、残联、卫计、文体、退役军人管理等主要条线),行政审批局(内设人力资源和社会保障、机构编制、审批协调等主要条线)。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)。
三、2022年度主要工作完成情况
今年来,黄巷街道深入贯彻党中央和省、市、区各项部署要求,全力以赴攻坚克难,科学统筹疫情防控与经济社会发展,锲而不舍推动新旧动能转换,久久为功抓牢安全生产,全力以赴推进2022年工作。
一、优规划、抓项目,经济建设平稳发展
1、经济指标平稳发展。经济运行保持平稳发展的态势。
2、项目建设蹄疾步稳。今年我街道重点推进的重大目有13个,其中9个续建项目,3个新建项目,1个落地项目。
3、招商引企持续加力。1-10月完成招商引资5.11亿元,引进企业183家,其中引进超百万企业101家,超千万企业25家。完成科技型中小企业入库35家,新增高企4家、雏鹰企业3家、瞪羚企业2家。朗迪测控成为梁溪区第一个入选“国家队”的专精特新“小巨人”。
二、强建管、促长效,城市面貌快速更新
1、攻坚克难稳征收。
2、严查精管优面貌。打好区域更新升级战。
3、全力以赴提生态。生态环保稳抓不懈。
三、亮重点、深举措,社会民生持续改善
1、民生服务不断优化。惠民政策落到实处。
2、社会事业稳步发展。持续抓好疫情防控。
3、治理能力不断完善。规范区域边界。
四、守底线、强意识,社会大局和谐稳定
1、信访攻坚化解工作持续推进。
2、网格管理能力稳步提高。
3、安全生产工作平稳有序。
五、强根基、固本源,党的建设赋能提升
1、基层党建不断夯实。筑牢党建阵地。
2、党建引领基层治理。打造基层治理品牌。
3、坚定不移正风肃纪。查信办案强力推进。
第二部分
无锡市梁溪区黄巷街道办事处
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||
|
|
公开01表 |
||
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,378.03 |
一、一般公共服务支出 |
443.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
2.00 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
117.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
11,959.09 |
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,614.89 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12,160.23 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
14,337.12 |
本年支出合计 |
14,337.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
14,337.12 |
总计 |
14,337.12 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
14,337.12 |
2,378.03 |
|
|
|
|
|
11,959.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,614.89 |
1,614.89 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
31.23 |
31.23 |
|
|
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12,160.23 |
201.14 |
|
|
|
|
|
11,959.09 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,160.23 |
201.14 |
|
|
|
|
|
11,959.09 |
2120101 |
行政运行 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,010.23 |
51.14 |
|
|
|
|
|
11,959.09 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
14,337.12 |
14,278.26 |
58.86 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,614.89 |
1,614.89 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
31.23 |
31.23 |
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12,160.23 |
12,101.37 |
58.86 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12,160.23 |
12,101.37 |
58.86 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,010.23 |
11,951.37 |
58.86 |
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,378.03 |
一、一般公共服务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
1,614.89 |
1,614.89 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
201.14 |
201.14 |
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
2,378.03 |
本年支出合计 |
2,378.03 |
2,378.03 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
2,378.03 |
总计 |
2,378.03 |
2,378.03 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,378.03 |
2,378.03 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
20106 |
财政事务 |
443.00 |
443.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,614.89 |
1,614.89 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
31.23 |
31.23 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
1.23 |
1.23 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
30.00 |
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
201.14 |
201.14 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
201.14 |
201.14 |
|
2120101 |
行政运行 |
150.00 |
150.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.14 |
51.14 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,378.03 |
150.00 |
2,228.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
119.31 |
119.31 |
|
30101 |
基本工资 |
27.52 |
27.52 |
|
30102 |
津贴补贴 |
77.61 |
77.61 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.18 |
14.18 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,203.26 |
|
2,203.26 |
30201 |
办公费 |
0.88 |
|
0.88 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
5.52 |
|
5.52 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.76 |
|
0.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.21 |
|
0.21 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
30.67 |
|
30.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,165.22 |
|
2,165.22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.69 |
30.69 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
30.69 |
30.69 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
24.77 |
|
24.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
22.22 |
|
22.22 |
31003 |
专用设备购置 |
2.55 |
|
2.55 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,378.03 |
2,378.03 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
20106 |
财政事务 |
443.00 |
443.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
443.00 |
443.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
117.00 |
117.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,614.89 |
1,614.89 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,583.67 |
1,583.67 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
31.23 |
31.23 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
1.23 |
1.23 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
30.00 |
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
201.14 |
201.14 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
201.14 |
201.14 |
|
2120101 |
行政运行 |
150.00 |
150.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.14 |
51.14 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,378.03 |
150.00 |
2,228.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
119.31 |
119.31 |
|
30101 |
基本工资 |
27.52 |
27.52 |
|
30102 |
津贴补贴 |
77.61 |
77.61 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.18 |
14.18 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,203.26 |
|
2,203.26 |
30201 |
办公费 |
0.88 |
|
0.88 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
5.52 |
|
5.52 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.76 |
|
0.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.21 |
|
0.21 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
30.67 |
|
30.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,165.22 |
|
2,165.22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.69 |
30.69 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
30.69 |
30.69 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
24.77 |
|
24.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
22.22 |
|
22.22 |
31003 |
专用设备购置 |
2.55 |
|
2.55 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
|
因公出国(境)人次数(人) |
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
|
国内公务接待批次(个) |
|
国内公务接待人次(人) |
|
国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
召开会议次数(个) |
|
参加会议人次(人) |
|
组织培训次数(个) |
|
参加培训人次(人) |
|
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算,故本表为空。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本部门无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
部门名称:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
1,988.52 |
||
(一)政府采购货物支出 |
203.33 |
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(二)政府采购工程支出 |
1,783.00 |
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(三)政府采购服务支出 |
2.20 |
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二、政府采购授予中小企业合同金额 |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计14,337.12万元。与上年相比,收、支总计各减少265.69万元,减少1.82%。其中:
(一)收入决算总计14,337.12万元。包括:
1.本年收入决算合计14,337.12万元。与上年相比,减少265.69万元,减少1.82%,变动原因:一般公共预算财政拨款的减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计14,337.12万元。包括:
1.本年支出决算合计14,337.12万元。与上年相比,减少265.69万元,减少1.82%,变动原因:基本支出人员经费和公用经费文明创建经费的减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计14,337.12万元,其中:财政拨款收入2,378.03万元,占16.59%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11,959.09万元,占83.41%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计14,337.12万元,其中:基本支出14,278.26万元,占99.59%;项目支出58.86万元,占0.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,378.03万元。与上年相比,收、支总计各减少4,711.71万元,减少66.46%,变动原因:一般公共预算财力预拨和财力轧算的减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算2,378.03万元,占本年支出合计的16.59%。与2022年度财政拨款支出年初预算2,378.03万元相比,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算443万元,支出决算443万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(二)公共安全支出(类)
其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算2万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(三)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算117万元,支出决算117万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(四)卫生健康支出(类)
1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算1,583.67万元,支出决算1,583.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算1.23万元,支出决算1.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算30万元,支出决算30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(五)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算150万元,支出决算150万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算51.14万元,支出决算51.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算2,378.03万元,其中:
(一)人员经费150万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费。
(二)公用经费2,228.03万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,378.03万元。与上年相比,减少4,711.71万元,减少66.46%,变动原因:一般公共预算财政拨款人员经费、公用经费的减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,378.03万元,其中:
(一)人员经费150万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费。
(二)公用经费2,228.03万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.24万元,变动原因:公务接待费的减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额1,988.52万元,其中:政府采购货物支出203.33万元、政府采购工程支出1,783万元、政府采购服务支出2.2万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
二十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。