2026年度 无锡市梁溪区工业和信息化局 部门预算公开
发布时间:2026-02-12 14:38 来源:工业和信息化局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00195 | 生成日期 | 2026-02-12 | 公开日期 | 2026-02-12 |
| 发布机构 | 无锡市梁溪区工业和信息化局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年度无锡市梁溪区工业和信息化局部门预算公开 | ||||
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(三)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,参与运输协调工作;协调工业经济运行中的重大问题;负责工业应急管理、产业安全和信息产业国防动员有关工作。
(四)主管全区工业企业电力行政工作;负责监测分析全区工业企业电力运行,负责电力保护工作。
(五)组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。
(六)组织拟订区域经济发展规划和措施,指导区域培育发展特色产业和产业集群;监测分析区域经济发展动态,协调解决区域经济发展中的重大问题;负责区域经济目标考核工作。
(七)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展专项资金使用计划和中小企业统计工作。
(八)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责相关工业行业管理工作,指导相关行业加强安全生产管理。承担国防工业的有关管理职责。
(十)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;规划、组织、协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担区信息化领导小组的日常工作。
(十一)负责协调推进信息安全及保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担区网络与信息安全协调小组的日常工作。
(十二)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持措施;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
(十三)负责企业减负工作。
(十四)负责归口的行政、事业经费的管理工作和专项经费预算的综合平衡;承担局机关财务管理和会计核算工作;负责离退休干部的管理和服务工作。
(十五)承办区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、工业运行科、智能制造科、信息化科、企业服务科、安全生产科(综合科)。本部门下属单位包括:无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心,无锡市梁溪区中小企业发展服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡市梁溪区工业和信息化局(本级),无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心,无锡市梁溪区中小企业发展服务中心。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
一是培育壮大空天产业。2026年,将持续聚焦“太空经济”“空天地一体化”前沿领域,引进培育核心零部件、航天新材料、卫星应用等领域的优质企业,形成完整生态,推动空天产业规模增长。在可复用火箭技术、卫星关键载荷、空间激光通信等核心领域与重点科研机构开展合作,加速技术创新,强化核心要素支撑,打造空天产业新业态。同时拓展多元化应用场景,将积极推动空天技术与城市发展深度融合,在城市管理、城市环境治理与重大基础设施安全等方面强化场景应用能力。
二是加速推进人工智能赋能。将重点打造“高价值应用标杆”,拓展丰富人工智能应用场景,依托算力芯片、算法平台、行业应用与大模型的完整产业链条,深度赋能集成电路、高端装备、机器人、空间信息等重点行业,推动具身智能等产业做强做优。完善场景对接机制,发挥场景创新促进分中心资源优势,梳理发布场景创新项目清单,给产品找场景、为场景找产品,依托百度千帆、人工智能协同创新基地等平台,牵引优质人工智能服务商,组织开展场景对接、案例观摩等交流活动,积极推动AI技术供给方与企业、政府需求方精准对接。
三是加快推进人工智能+制造。在集成电路、高端装备、机器人、空间信息、生物医药等重点行业推动人工智能规模化深层次应用,加快制造业生产制造、研发设计、中试验证、营销服务、运营管理等全流程改造,推动梁溪制造业高端化、智能化、绿色化发展。
四是优化产业链招商图谱。精准摸排、前置对接,缩短项目落地周期。聚焦产业生态圈细分领域的关键环节,通过精准招商加快集聚产业链上下游企业,实现补链、强链、延链,持续导入核心组部件企业;立足周边城市、重点产业园区,摸排与我区产业关联度高、有扩产、技改或搬迁意向的成熟工业企业;聚焦已落地重大、成熟项目,进行上下游拓展,通过上门拜访、资源预配等方式,精准摸排,并从源头压缩项目落地周期,提升招引效率。
第二部分
2026年度
无锡市梁溪区工业和信息化局
部门预算表
|
公开01表 |
||||
|
收支总表 |
||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,391.05 |
一、一般公共服务支出 |
912.20 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
112.65 |
|
|
九、其他收入 |
29.40 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
49.29 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
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|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
2,346.31 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
二十四、预备费 |
|
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|
|
|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3,420.45 |
本年支出合计 |
3,420.45 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
3,420.45 |
支出总计 |
3,420.45 |
|
公开02表
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
3,420.45 |
3,420.45 |
3,391.05 |
|
|
|
|
|
|
|
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
034 |
无锡市梁溪区工业和信息化局 |
3,420.45 |
3,420.45 |
3,391.05 |
|
|
|
|
|
|
|
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|
034001 |
无锡市梁溪区工业和信息化局(本级) |
1,345.83 |
1,345.83 |
1,316.43 |
|
|
|
|
|
|
|
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|
034002 |
无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心 |
437.14 |
437.14 |
437.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034003 |
无锡市梁溪区中小企业发展服务中心 |
1,637.48 |
1,637.48 |
1,637.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
公开03表 |
|||||||
|
支出总表 |
|||||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
3,420.45 |
1,771.65 |
1,648.80 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
912.20 |
|
912.20 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
912.20 |
|
912.20 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
912.20 |
|
912.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.07 |
29.07 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,346.31 |
1,609.71 |
736.60 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,660.95 |
924.35 |
736.60 |
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
533.70 |
533.70 |
|
|
|
|
|
2150550 |
事业运行 |
390.65 |
390.65 |
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
736.60 |
|
736.60 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
685.36 |
685.36 |
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
685.36 |
685.36 |
|
|
|
|
公开04表
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,391.05 |
一、本年支出 |
3,391.05 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
3,391.05 |
(一)一般公共服务支出 |
912.20 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
112.65 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
49.29 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
2,316.91 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
3,391.05 |
支出总计 |
3,391.05 |
公开05表
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
3,391.05 |
1,771.65 |
1,688.15 |
83.50 |
1,619.40 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
912.20 |
|
|
|
912.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
912.20 |
|
|
|
912.20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
912.20 |
|
|
|
912.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.65 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.65 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.65 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.29 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.29 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.07 |
29.07 |
29.07 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,316.91 |
1,609.71 |
1,526.21 |
83.50 |
707.20 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,631.55 |
924.35 |
864.54 |
59.81 |
707.20 |
|
2150501 |
行政运行 |
533.70 |
533.70 |
492.81 |
40.89 |
|
|
2150550 |
事业运行 |
390.65 |
390.65 |
371.73 |
18.92 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
707.20 |
|
|
|
707.20 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
685.36 |
685.36 |
661.67 |
23.69 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
685.36 |
685.36 |
661.67 |
23.69 |
|
公开06表
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,771.65 |
1,688.15 |
83.50 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,354.12 |
1,354.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.67 |
206.67 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
360.24 |
360.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
255.02 |
255.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
194.24 |
194.24 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.65 |
112.65 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.33 |
56.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.29 |
49.29 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.95 |
9.95 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.94 |
97.94 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.79 |
11.79 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.50 |
|
83.50 |
|
30201 |
办公费 |
40.27 |
|
40.27 |
|
30215 |
会议费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30228 |
工会经费 |
20.63 |
|
20.63 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.12 |
|
15.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.34 |
|
5.34 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
334.03 |
334.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
33.29 |
33.29 |
|
|
30302 |
退休费 |
289.18 |
289.18 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.44 |
11.44 |
|
公开07表
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
3,391.05 |
1,771.65 |
1,688.15 |
83.50 |
1,619.40 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
912.20 |
|
|
|
912.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
912.20 |
|
|
|
912.20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
912.20 |
|
|
|
912.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.65 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.65 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.65 |
112.65 |
112.65 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.29 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.29 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.07 |
29.07 |
29.07 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,316.91 |
1,609.71 |
1,526.21 |
83.50 |
707.20 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,631.55 |
924.35 |
864.54 |
59.81 |
707.20 |
|
2150501 |
行政运行 |
533.70 |
533.70 |
492.81 |
40.89 |
|
|
2150550 |
事业运行 |
390.65 |
390.65 |
371.73 |
18.92 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
707.20 |
|
|
|
707.20 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
685.36 |
685.36 |
661.67 |
23.69 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
685.36 |
685.36 |
661.67 |
23.69 |
|
公开08表
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,771.65 |
1,688.15 |
83.50 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,354.12 |
1,354.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.67 |
206.67 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
360.24 |
360.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
255.02 |
255.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
194.24 |
194.24 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.65 |
112.65 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.33 |
56.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.29 |
49.29 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.95 |
9.95 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.94 |
97.94 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.79 |
11.79 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.50 |
|
83.50 |
|
30201 |
办公费 |
40.27 |
|
40.27 |
|
30215 |
会议费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30228 |
工会经费 |
20.63 |
|
20.63 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.12 |
|
15.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.34 |
|
5.34 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
334.03 |
334.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
33.29 |
33.29 |
|
|
30302 |
退休费 |
289.18 |
289.18 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.44 |
11.44 |
|
公开09表
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
1.44 |
公开10表
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开11表
|
公开11表 |
||||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
40.89 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
40.89 |
|
|
30201 |
办公费 |
17.91 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.70 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.46 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.22 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
|
公开13表 |
|||||||||
|
政府采购支出表 |
|||||||||
|
部门:无锡市梁溪区工业和信息化局 |
|
单位:万元 |
|||||||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
11.20 |
|
|
|
11.20 |
|
货物 |
|
|
|
|
11.20 |
|
|
|
11.20 |
|
无锡市梁溪区工业和信息化局(本级) |
|
|
|
|
7.20 |
|
|
|
7.20 |
|
|
商品和服务支出(公用经费限额) |
办公费 |
台式计算机 |
集中采购 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
商品和服务支出(公用经费限额) |
办公费 |
便携式计算机 |
集中采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
商品和服务支出(公用经费限额) |
办公费 |
复印纸 |
集中采购 |
0.40 |
|
|
|
0.40 |
|
|
商品和服务支出(公用经费限额) |
办公费 |
喷墨盒 |
集中采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
商品和服务支出(公用经费限额) |
办公费 |
台式计算机 |
集中采购 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
无锡市梁溪区中小企业发展服务中心 |
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
商品和服务支出(公用经费限额) |
办公费 |
复印纸 |
集中采购 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
|
商品和服务支出(公用经费限额) |
办公费 |
喷墨盒 |
集中采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年度收入、支出预算总计3,420.45万元,与上年相比收、支预算总计各减少5,601.34万元,减少62.09%。其中:
(一)收入预算总计3,420.45万元。包括:
1.本年收入合计3,420.45万元。
(1)一般公共预算拨款收入3,391.05万元,与上年相比减少5,588.74万元,减少62.24%。主要原因是产业专项资金及省市指标减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入29.4万元,与上年相比减少12.6万元,减少30%。主要原因是厉行节约,因财政相关要求进行经费压降。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计3,420.45万元。包括:
1.本年支出合计3,420.45万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出912.2万元,主要用于省市指标下达支出。与上年相比减少141.8万元,减少13.45%。主要原因是省市下达指标减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出112.65万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴纳等。与上年相比增加3.91万元,增长3.6%。主要原因是人员增加。
(3)卫生健康支出(类)支出49.29万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费。与上年相比减少3.7万元,减少6.98%。主要原因是缴纳基数进行调整。
(4)资源勘探工业信息等支出(类)支出2,346.31万元,主要用于省级资金奖补、市级奖补资金等方面支出。与上年相比减少5,459.75万元,减少69.94%。主要原因是产业专项经费及省市下达指标减少等。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年收入预算合计3,420.45万元,包括本年收入3,420.45万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入3,391.05万元,占99.14%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入29.4万元,占0.86%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年支出预算合计3,420.45万元,其中:
基本支出1,771.65万元,占51.8%;
项目支出1,648.8万元,占48.2%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年度财政拨款收、支总预算3,391.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少5,588.74万元,减少62.24%。主要原因是产业专项经费及省市下达指标减少等。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年财政拨款预算支出3,391.05万元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比,财政拨款支出减少5,588.74万元,减少62.24%。主要原因是产业专项经费及省市下达指标减少等。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出912.2万元,与上年相比减少141.8万元,减少13.45%。主要原因是由于上级下达企业补助资金减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出112.65万元,与上年相比增加3.91万元,增长3.6%。主要原因是人员增加。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.22万元,与上年相比减少3.39万元,减少14.36%。主要原因是公务员退休1人。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出29.07万元,与上年相比减少0.31万元,减少1.06%。主要原因是事业单位退休1人。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)
1.工业和信息产业(款)行政运行(项)支出533.7万元,与上年相比减少18.44万元,减少3.34%。主要原因是退休1人,故相关经费减少。
2.工业和信息产业(款)事业运行(项)支出390.65万元,与上年相比增加81.34万元,增长26.3%。主要原因是事业单位新招录4人。
3.工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)支出707.2万元,与上年相比减少5,501.8万元,减少88.61%。主要原因是产业专项经费及省市指标减少等。
4.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出685.36万元,与上年相比减少8.25万元,减少1.19%。主要原因是人员减少,退休1人。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年度财政拨款基本支出预算1,771.65万元,其中:
(一)人员经费1,688.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费83.5万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年一般公共预算财政拨款支出预算3,391.05万元,与上年相比减少5,588.74万元,减少62.24%。主要原因是产业专项经费及省市指标减少等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,771.65万元,其中:
(一)人员经费1,688.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费83.5万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少0.5万元,变动原因厉行节约,根据要求进行经费压降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是厉行节约,根据要求进行经费压降。
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.7万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是厉行节约,根据要求进行经费压降。
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.44万元,比上年预算减少0.61万元,主要原因是厉行节约,根据要求进行经费压降。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区工业和信息化局2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出40.89万元,与上年相比减少0.42万元,减少1.02%。主要原因是厉行节约及人员减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额11.2万元,其中:拟采购货物支出11.2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金3,391.05万元;本部门共11个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1,648.8万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。
十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。







