2026年度 无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 单位预算公开
发布时间:2026-03-04 11:23 来源:区市场监督管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00252 | 生成日期 | 2026-03-04 | 公开日期 | 2026-03-04 |
| 发布机构 | 梁溪区市场监督管理局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 加强执法规范性培训、严格规范涉企执法继续加大培训力度,针对今年全局在案件办理和案卷制作方面存在的问题,进行执法规范化培训,同时严格落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见 | ||||
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担违反市场监管相关法律法规行为的查处工作,协调跨区域执法和重大案件的查处,指导和规范行政执法行为。依法以区市场监督管理局名义统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队、九中队、综合科。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
(一)严格落实公平竞争审查、营造良好营商环境
进一步提高公平竞争审查能力,组织开展全区公平竞争审查抽查工作,及时发现存量文件中涉嫌违反公平竞争审查要求的内容,指导起草单位及时修订。引导各部门在制定政策措施时充分考虑公平竞争原则,坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点。进一步强化反不正当竞争执法,整治“内卷式”竞争,维护市场竞争秩序,持续优化我区营商环境。
(二)持续转变执法理念、大力开展服务型执法
进一步转变工作方式、改进工作作风,把服务作为基本职责,通过服务走进企业、指导企业合法合规经营。
(三)加强执法规范性培训、严格规范涉企执法
继续加大培训力度,针对今年全局在案件办理和案卷制作方面存在的问题,进行执法规范化培训,同时严格落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》。
第二部分
2026年度
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队
单位预算表
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公开01表 |
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收支总表 |
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单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
873.80 |
一、一般公共服务支出 |
779.18 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
65.82 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
|
十、卫生健康支出 |
28.80 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
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|
|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
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|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
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|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
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|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
873.80 |
本年支出合计 |
873.80 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
873.80 |
支出总计 |
873.80 |
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
873.80 |
873.80 |
873.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038002 |
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
873.80 |
873.80 |
873.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
支出总表 |
|||||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
873.80 |
863.08 |
10.72 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
779.18 |
768.46 |
10.72 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
779.18 |
768.46 |
10.72 |
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
768.46 |
768.46 |
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10.72 |
|
10.72 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
873.80 |
一、本年支出 |
873.80 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
873.80 |
(一)一般公共服务支出 |
779.18 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
65.82 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
28.80 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
873.80 |
支出总计 |
873.80 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
873.80 |
863.08 |
801.02 |
62.06 |
10.72 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
779.18 |
768.46 |
706.40 |
62.06 |
10.72 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
779.18 |
768.46 |
706.40 |
62.06 |
10.72 |
|
2013801 |
行政运行 |
768.46 |
768.46 |
706.40 |
62.06 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10.72 |
|
|
|
10.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.82 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.82 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.82 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
863.08 |
801.02 |
62.06 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
783.71 |
783.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
108.84 |
108.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
320.47 |
320.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
166.06 |
166.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.82 |
65.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.91 |
32.91 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.80 |
28.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.11 |
4.11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.82 |
53.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
2.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.06 |
|
62.06 |
|
30201 |
办公费 |
29.40 |
|
29.40 |
|
30228 |
工会经费 |
12.25 |
|
12.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.98 |
|
16.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.43 |
|
3.43 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.31 |
17.31 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.91 |
16.91 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
873.80 |
863.08 |
801.02 |
62.06 |
10.72 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
779.18 |
768.46 |
706.40 |
62.06 |
10.72 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
779.18 |
768.46 |
706.40 |
62.06 |
10.72 |
|
2013801 |
行政运行 |
768.46 |
768.46 |
706.40 |
62.06 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10.72 |
|
|
|
10.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.82 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.82 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.82 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
|
|
注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
863.08 |
801.02 |
62.06 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
783.71 |
783.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
108.84 |
108.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
320.47 |
320.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
166.06 |
166.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.82 |
65.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.91 |
32.91 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.80 |
28.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.11 |
4.11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.82 |
53.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
2.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.06 |
|
62.06 |
|
30201 |
办公费 |
29.40 |
|
29.40 |
|
30228 |
工会经费 |
12.25 |
|
12.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.98 |
|
16.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.43 |
|
3.43 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.31 |
17.31 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.91 |
16.91 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.40 |
0.40 |
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开11表 |
||||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
单位:无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
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合计 |
62.06 |
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302 |
商品和服务支出 |
62.06 |
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30201 |
办公费 |
29.40 |
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30228 |
工会经费 |
12.25 |
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30239 |
其他交通费用 |
16.98 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3.43 |
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年度收入、支出预算总计873.8万元,与上年相比收、支预算总计各减少21.52万元,减少2.4%。其中:
(一)收入预算总计873.8万元。包括:
1.本年收入合计873.8万元。
(1)一般公共预算拨款收入873.8万元,与上年相比减少21.52万元,减少2.4%。主要原因是在职人员减少工资福利支出减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计873.8万元。包括:
1.本年支出合计873.8万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出779.18万元,主要用于保障本单位正常运转,支持本单位部门履行职能的人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。与上年相比减少12.47万元,减少1.58%。主要原因是在职人员减少工资福利支出减少。
(2)社会保障和就业支出(类)支出65.82万元,主要用于由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少4.98万元,减少7.03%。主要原因是在职人员减少养老保险费支出减少。
(3)卫生健康支出(类)支出28.8万元,主要用于由单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。与上年相比减少4.07万元,减少12.38%。主要原因是在职人员减少医疗保险费支出减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年收入预算合计873.8万元,包括本年收入873.8万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入873.8万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年支出预算合计873.8万元,其中:
基本支出863.08万元,占98.77%;
项目支出10.72万元,占1.23%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年度财政拨款收、支总预算873.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少21.52万元,减少2.4%。主要原因是在职人员减少工资福利支出减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年财政拨款预算支出873.8万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少21.52万元,减少2.4%。主要原因是在职人员减少工资福利支出减少。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出768.46万元,与上年相比减少23.19万元,减少2.93%。主要原因是在职人员减少工资福利支出减少。
2.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出10.72万元,与上年相比增加10.72万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增四大创新合作中心挂职干部差旅费专项经费。
(二)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出65.82万元,与上年相比减少4.98万元,减少7.03%。主要原因是在职人员减少养老保险费支出减少。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出28.8万元,与上年相比减少4.07万元,减少12.38%。主要原因是在职人员减少医疗保险费支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年度财政拨款基本支出预算863.08万元,其中:
(一)人员经费801.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费62.06万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出预算873.8万元,与上年相比减少21.52万元,减少2.4%。主要原因是在职人员减少工资福利支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算863.08万元,其中:
(一)人员经费801.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费62.06万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区市场监管综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出62.06万元,与上年相比减少4.15万元,减少6.27%。主要原因是在职人员减少相应公用经费支出减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金873.8万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计10.72万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。







