黄巷街道2023年财政预算
发布时间:2023-02-08 15:41 来源:无锡市梁溪区黄巷街道办事处 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 04618780/2023-00164 | 生成日期 | 2023-02-08 | 公开日期 | 2023-02-08 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 黄巷街道 | ||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 黄巷街道2023年财政预算 |
2023年度无锡市梁溪区黄巷街道办事处预算公开
目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门(单位)预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度部门(单位)预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
- 一、主要职能
- (一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内社居委的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
- (二)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
-
(三)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理,出租房屋监督管理工作。
- (四)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
- (五)负责街道财政收支监督管理,组织拟订街道年度预算草案,编制街道年度财政决算,监督预算执行,负责预决算和预算内外收支管理,负责政府采购相关工作,负责协税护税、财务会计、结算中心、审计、资产管理及涉农社区的“三资”监管、融资等工作。
-
(六)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序,做好风险防控,处理应急事件、群众来信来访,反映社情民意,排查化解矛盾纠纷。
- (七)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产、消防安全、食品安全等工作。配合有关部门做好辖区内的应急、防汛和防灾减灾工作、及居民迁移等工作。
-
(八)承办区委、区政府交办的其他工作
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、根据单位职责分工,本单位综合设置9个职能机构包括,党政办公室(内设文电、后勤、信访督办等主要条线),党群工作部(组织、纪检、宣传、统战(商会)政协工委、工青妇等合署办公),政法和社会管理局(内设综治、信访、人武、网格化管理等主要条线),经济发展局(内设发改、经信、商务、科技、统计、金融等主要条线),财政局(内设行财、协护税、审计、融资等主要条线),建设局(内设规划、国土、征管、住建、环保、水利等主要条线),综合行政执法局(内设城管、安监、消防、食安等主要条线),社会事业局(内设民政、残联、卫计、文体、退役军人管理等主要条线),行政审批局(内设人力资源和社会保障、机构编制、审批协调等主要条线)。本单位无下属单位。
三、2023年单位主要工作任务及目标
2023年,黄巷街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经 济工作会议精神,按照区财政工作会议部署,坚持全面加强党的领导,创一流的领导班子。强化固定资产投资对经济增长的拉动作用,加快经济结构调整步伐,增强可持续发展能力,深化经济体制改革,大力发展经济,全力做好为民办实事项目,全面加强社区建设,切实提高社区服务水平,加强环境治理,城乡建设,实现良好经济发展环境,创建和谐社会环境,提高居民幸福指数。
第二部分 2023年度无锡市梁溪区黄巷街道(单位)预算表
公开01表
收支总表
|
|||
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)
|
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|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
|
7999.74
|
一、一般公共服务支出
|
284.00
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
九、其他收入
|
13106.50
|
九、卫生健康支出
|
2821.67
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
18000.57
|
|
|
……
|
|
本年收入合计
|
21106.24
|
本年支出合计
|
21106.24
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
收 入 总 计
|
21106.24
|
支 出 总 计
|
21106.24
|
公开02表
收入总表
|
||||||||||||||||||
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)
|
|
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|
单位:万元
|
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部门(单位)代码
|
部门(单位)名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
||||||||||||||
小计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|||
合计
|
21106.24
|
7999.74
|
7999.74
|
|
|
|
|
|
|
|
13106.50
|
|
|
|
|
|
|
|
001001
|
无锡市梁溪区黄巷街道办事处
|
21106.24
|
7999.74
|
7999.74
|
|
|
|
|
|
|
|
13106.50
|
|
|
|
|
|
|
001001
|
无锡市梁溪区黄巷街道办事处本级
|
21106.24
|
7999.74
|
7999.74
|
|
|
|
|
|
|
|
13106.50
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)2023年度单位预算公开
|
公开03表
|
||||||||
支出总表
|
||||||||
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合 计
|
21106.24
|
3349.58
|
17756.66
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
284.00
|
|
284.00
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
284.00
|
|
284.00
|
|
|
|
|
2010699
|
行政运行
|
284.00
|
|
284.00
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
2821.67
|
121.67
|
2700.00
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
2700.00
|
|
2700.00
|
|
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
2700.00
|
|
2700.00
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
121.67
|
121.67
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
121.67
|
121.67
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
18000.57
|
3227.19
|
14772.66
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
18000.57
|
3227.19
|
14772.66
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
3227.19
|
3227.19
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡管理事务支出
|
14772.66
|
|
14772.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||
财政拨款收支总表
|
|||
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
7999.74
|
(一)一般公共预算拨款
|
7999.74
|
(一)一般公共服务支出
|
284.00
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)国防支出
|
|
二、上年结转
|
|
(四)公共安全支出
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
(五)教育支出
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(六)科学技术支出
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(十)卫生健康支出
|
2820.34
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
4895.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
7999.74
|
支 出 总 计
|
7999.74
|
公开11表
国有资本经营预算支出预算表
|
||||
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
||
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
合计
|
170.30
|
|
302
|
商品和服务支出
|
170.30
|
30201
|
办公费
|
78.15
|
30215
|
会议费
|
2
|
30216
|
培训费
|
3
|
30217
|
公务接待费
|
3
|
30228
|
工会经费
|
31.47
|
30229
|
福利费
|
7.81
|
30239
|
其他交通费用
|
40.01
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.86
|
|
|
|
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表
政府采购支出表
|
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无锡市梁溪区黄巷街道办事处(本级)
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
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采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|||
一般公共
预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
|
|||||
合计
|
|
|
|
|
1500.00
|
|
6378.30
|
|
7878.30
|
货物类
|
|
|
|
|
|
|
80.00
|
|
80.00
|
无锡市梁溪区黄巷街道(本级)
|
|
|
|
|
|
|
80.00
|
|
80.00
|
|
办公设备购置
|
办公设备购置
|
其他办公设备
|
部门集中采购
|
|
|
80.00
|
|
80.00
|
服务类
|
|
|
|
|
1500.00
|
|
4223.50
|
|
5723.50
|
无锡市梁溪区黄巷街道(本级)
|
|
|
|
|
1500.00
|
|
4223.50
|
|
5723.50
|
|
党政人大经费
|
其他商品和服务支出
|
其他服务
|
部门集中采购
|
|
|
2074.5
|
|
2074.50
|
|
党群经费
|
其他商品和服务支出
|
其他服务
|
部门集中采购
|
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
建设水利经费
|
其他商品和服务支出
|
其他服务
|
部门集中采购
|
|
|
340.00
|
|
340.00
|
|
社会事业经费
|
其他商品和服务支出
|
其他服务
|
部门集中采购
|
|
|
63.00
|
|
63.00
|
|
行政执法经费
|
其他商品和服务支出
|
其他和其他社会服务
|
部门集中采购
|
1500.00
|
|
1580.00
|
|
3080.00
|
|
政法经费
|
其他商品和服务支出
|
其他服务
|
部门集中采购
|
|
|
20.00
|
|
20.00
|
|
对社区拨款
|
其他商品和服务支出
|
其他服务
|
部门集中采购
|
|
|
140.00
|
|
140
|
工程类
|
|
|
|
|
|
|
2074.80
|
|
2074.80
|
无锡市梁溪区黄巷街道(本级)
|
|
|
|
|
|
|
2074.80
|
|
2074.80
|
|
建设水利经费
|
其他商品和服务支出
|
其他建筑工程
|
部门集中采购
|
|
|
42.00
|
|
42.00
|
|
行政执法经费
|
其他商品和服务支出
|
其他建筑工程
|
部门集中采购
|
|
|
1832.80
|
|
1832.80
|
|
对社区拨款
|
其他商品和服务支出
|
其他建筑工程
|
部门集中采购
|
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处(单位)2023年度收入、支出预算总计21106.24万元,与上年相比收、支预算总计各增加7766.46万元,增长58.22 %。其中:
(一)收入预算总计21106.24万元。包括:
1.本年收入合计 21106.24万元。
(1)一般公共预算拨款收入7999.74万元,与上年相比增加 5062.56万元,增长172.36%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理,行政执法经费。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入 0 万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入 13106.5 万元,与上年相比增加 2703.9 万元,增长 27.99 %。主要原因是增加疫情防控专项经费,行政执法经费,对社区拨款经费,各条线专项经费。
2.上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计 21106.24 万元。包括:
1.本年支出合计 21106.24 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 284 万元,主要用于行政运行。与上年相比增加 122万元,增加 75.31 %。主要原因增加为民服务经费。
(2)卫生健康支出 2821.67 万元,主要用于医疗保险费支出,卫生健康支出,突发公共卫生事件应急处理费用支出。
(3)城乡社区支出 18000.57 万元,主要用于行政运行经费,对社区拨款,疫情防控专项支出,行政执法费用,各条线经费支出。
2.年终结转结余为 0 万元,与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年收入预算合计21106.24 万元,包括本年收入21106.24 万元,上年结转结余 0万元。
其中:
本年一般公共预算收入7999.74万元,占 37.9 %;
本年政府性基金预算收入0万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 13106.5 万元,占 62.1 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年支出预算合计 21106.24 万元,其中:
基本支出 3349.58 万元,占 15.87 %;
项目支出 17756.66 万元,占 84.13 %;
事业单位经营支出 0万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年度财政拨款收、支总预算 7999.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 5062.56 万元,增加 172.36 %。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理,行政执法经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年财政拨款预算支出 7999.74万元,占本年支出合计的 37.9 %。与上年相比,财政拨款支出增加 5062.56万元,增长 172.36 %。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理,行政执法经费。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.一般公共服务行政运行支出 284 万元,与上年相比增加 122万元,增加 75.31 %。主要原因增加为民服务经费。
(二)卫生健康支出 2820.34 万元,主要用于医疗保险费支出,卫生健康支出,突发公共卫生事件应急处理费用支出。
(三)城乡社区支出 4895.40万元,主要用于行政运行经费,各条线专项经费,与上年相比增加2038.12万元,增长71.33 %。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年度财政拨款基本支出预算 3340.74万元,其中:
(一)人员经费 3170.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费 170.3万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出预算7999.74 万元,与上年相比增加5062.56 万元,增长172.36 %。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理,行政执法经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3340.74 万元,其中:
(一)人员经费 3170.45 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 170.3万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 3万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出 3 万元,比上年预算增加 3 万元,主要原因公务接待费增加。
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2万元,比上年预算增加 2万元,主要原因增加会议项目。
无锡市梁溪区黄巷街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元,比上年预算减少 33.95万元,主要原因培训项目减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事处023年政府性基金支出预算支出 0万元,与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区黄巷街道办事2023年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0 万元,与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 170.3 万元,与上年相比增加 77.76万元,增长84.03 %。主要原因是:增加办公费,公务接待费、会议费,培训费及其他交通费用等。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额 7878.3万元,其中:拟采购货物支出 80万元、拟采购工程支出2074.8 万元、拟采购服务支出 5723.5万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出(R纳入、未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金7999.74万元;本单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计284万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为6.1%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
江苏省省级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2023年度 | ||||||
单位名称 | 无锡市梁溪区黄巷街道办事处 | |||||
单位
主要职能
|
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内社居委的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(二)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。 (三)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理,出租房屋监督管理工作。 (四)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。 (五)负责街道财政收支监督管理,组织拟订街道年度预算草案,编制街道年度财政决算,监督预算执行,负责预决算和预算内外收支管理,负责政府采购相关工作,负责协税护税、财务会计、结算中心、审计、资产管理及涉农社区的“三资”监管、融资等工作。 (六)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序,做好风险防控,处理应急事件、群众来信来访,反映社情民意,排查化解矛盾纠纷。 (七)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产、消防安全、食品安全等工作。配合有关部门做好辖区内的应急、防汛和防灾减灾工作、及居民迁移等工作。 (八)承办区委、区政府交办的其他工作。
|
|||||
机构设置及
人员配置
|
1.根据单位职责分工,本单位综合设置9个职能机构包括,党政办公室(内设文电、后勤、信访督办等主要条线),党群工作部(组织、纪检、宣传、统战(商会)政协工委、工青妇等合署办公),政法和社会管理局(内设综治、信访、人武、网格化管理等主要条线),经济发展局(内设发改、经信、商务、科技、统计、金融等主要条线),财政局(内设行财、协护税、审计、融资等主要条线),建设局(内设规划、国土、征管、住建、环保、水利等主要条线),综合行政执法局(内设城管、安监、消防、食安等主要条线),社会事业局(内设民政、残联、卫计、文体、退役军人管理等主要条线),行政审批局(内设人力资源和社会保障、机构编制、审批协调等主要条线)。本单位无下属单位。 | |||||
部门整体
资金(万 元)
|
收入 | 全年
预算数
|
||||
资金总额 | 21106.24 | |||||
财政拨款 | 小计 | 7999.74 | ||||
一般公共预算资金 | 7999.74 | |||||
政府性基金 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||
国有资本金 | ||||||
社保基金 | ||||||
上年结转资金 | ||||||
其他资金 | 13106.5 | |||||
支出 | 半年
计划执行数
|
全年
预算数
|
||||
基本支出 | 1670.37 | 3349.58 | ||||
项目支出 | 2329.5 | 17756.66 | ||||
中长期目标 | 2023年,黄巷街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经 济工作会议精神,按照区财政工作会议部署,坚持全面加强党的领导,创一流的领导班子。强化固定资产投资对经济增长的拉动作用,加快经济结构调整步伐,增强可持续发展能力,深化经济体制改革,大力发展经济,全力做好为民办实事项目,全面加强社区建设,切实提高社区服务水平,加强环境治理,城乡建设,实现良好经济发展环境,创建和谐社会环境,提高居民幸福指数。 | |||||
年度目标 | 2023年,黄巷街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神,按照区财政工作会议部署,坚持全面加强党的领导,创一流的领导班子。强化固定资产投资对经济增长的拉动作用,加快经济结构调整步伐,增强可持续发展能力,深化经济体制改革,大力发展经济,全力做好为民办实事项目,全面加强社区建设,切实提高社区服务水平,加强环境治理,城乡建设,实现良好经济发展环境,创建和谐社会环境,提高居民幸福指数。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
政府采购执行率 | =100% | =100% | ||||
“三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
结转结余率 | =0% | =0% | ||||
预算执行率 | =100% | =100% | ||||
预算调整率 | =0% | =0% | ||||
支付进度符合率 | =100% | =100% | ||||
预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
固定资产利用率 | =100% | =100% | ||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
在职人员控制率 | =100% | =100% | ||||
人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | |||
纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益 | 经济效益 | 经济效益指标完成率 | ≥50% | ≥95% | ||
社会效益 | ||||||
生态效益 | ||||||
可持续影响 | ||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
江苏省省级项目预算绩效目标表 | |||||
2023年度 | |||||
项目名称 | 社区扁平化管理 | 主管部门 | 黄巷街道办事处 | ||
项目类型 | 特定目标类 | 项目级次 | 乡级 | ||
开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2023年 | ||
实施单位 | 无锡市梁溪区黄巷街道办事处 | 项目负责人/
联系电话
|
杜文康
83117393
|
||
立项必要性 | 根据精简统一效能、分类统筹优化的原则 | ||||
实施可行性 | 为认真贯彻落实市委、市政府办公室《关于认真抓好推进基层整合审批服务执法力量工作的通知》(锡委办发【2020】9号)以及区委、区政府关于推进基层整合审批服务执法力量的工作要求 | ||||
项目实施内容 | 社区是社会治理最基层,是党的执政基础。根据市区关于加强社区管理、社区服务的精神,负责志愿服务、社会组织及地名管理工作;负责社工队伍建设工作,指导社区居民委员会依法开展自治管理。 | ||||
项目资金
(万元)
|
收入 | 全年(程)
预算数
|
|||
资金总额 | 144 | ||||
财政拨款 | 小计 | 144 | |||
一般公共预算资金 | 144 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | |||||
上年结转资金 | |||||
其他资金 | |||||
支出 | 半年(程)
计划执行数
|
全年(程)
预算数
|
|||
0 | 144 | ||||
中长期目标 | 维持社区的高效运转,保障社区自我管理、自我服务、自我教育、自我监督 | ||||
年度目标 | 维持社区的高效运转,保障社区自我管理、自我服务、自我教育、自我监督 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程)
指标值
|
全年(程)
指标值
|
|
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
效益 | 经济效益 | 成本降低效益 | =100% | =100% | |
产出指标 | 数量指标 | ||||
质量指标 | 项目完成率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 经费支出及时率 | =100% | =100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
可持续影响指标 | 为民服务政策延续性 | =100% | =100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | ≥90% |
江苏省省级项目预算绩效目标表 | |||||
2023年度 | |||||
项目名称 | 为民服务经费 | 主管部门 | 黄巷街道办事处 | ||
项目类型 | 特定目标类 | 项目级次 | 乡级 | ||
开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2023年 | ||
实施单位 | 无锡市梁溪区黄巷街道办事处 | 项目负责人/
联系电话
|
陈娟
83127113
|
||
立项必要性 | 强化社区党组织政治属性和服务功能,提升社区党组织基层治理和为民服务能力,推进基层服务型党组织和法治型党组织建设,根据中共中央办公厅《关于加强基层服务型党组织建设的意见》、省委省政府《关于加强城市社区治理与服务的意见》、省办公厅《关于印发新时代江苏基层党建“五聚焦五落实”三年行动计划的通知》和我市《关于构建社区工作者“星级+星级”职业体系的实施意见》精神 | ||||
实施可行性 | 提升社区党组织基层治理和为民服务能力,区委组织部和区民政局、区财政局联合制定了《梁溪区社区党组织为民服务经费保障和资金使用管理实施细则(试行)》 | ||||
项目实施内容 | 党建工作类。主要用于社区党组织开展工作和活动。公共服务类。主要用于增强社区服务功能、开展社区惠民公益活动、美化社区环境、加强社区文化建设。自治管理类。主要用于推动社区协商、居民自治,培育社区社会组织、专业社工队伍建设,购买社会化服务,实施“三社联动”项目,开展志愿服务、无物业小区自助服务等。其他类。用于社区党员群众迫切需要解决的其他服务事项。 | ||||
项目资金
(万元)
|
收入 | 全年(程)
预算数
|
|||
资金总额 | 140 | ||||
财政拨款 | 小计 | 140 | |||
一般公共预算资金 | 140 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | |||||
上年结转资金 | |||||
其他资金 | |||||
支出 | 半年(程)
计划执行数
|
全年(程)
预算数
|
|||
0 | 140 | ||||
中长期目标 | |||||
年度目标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程)
指标值
|
全年(程)
指标值
|
|
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
效益 | 经济效益 | 成本降低效益 | =100% | =100% | |
产出指标 | 数量指标 | ||||
质量指标 | 项目完成率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 经费支出及时率 | =100% | =100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
可持续影响指标 | 为民服务政策延续性 | =100% | =100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | ≥90% |