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2025年度 无锡市梁溪区工业和信息化局 部门预算公开

发布时间:2025-05-20 11:03      来源:工业和信息化局      选择阅读字号:[ ]     

信息索引号 04618780/2025-01086 生成日期 2025-05-20 公开日期 2025-05-20
文件编号 —  — 发布机构 无锡市梁溪区工业和信息化局
效力状况 有效 文件下载 —  —
内容概述 年度部门预算情况说明:无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度部门预算公开

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2025年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2025年度部门预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十三、政府采购支出表

  第三部分 2025年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  (二)拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

  (三)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,参与运输协调工作;协调工业经济运行中的重大问题;负责工业应急管理、产业安全和信息产业国防动员有关工作。

  (四)主管全区工业企业电力行政工作;负责监测分析全区工业企业电力运行,负责电力保护工作。

  (五)组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  (六)组织拟订区域经济发展规划和措施,指导区域培育发展特色产业和产业集群;监测分析区域经济发展动态,协调解决区域经济发展中的重大问题;负责区域经济目标考核工作。

  (七)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展专项资金使用计划和中小企业统计工作。

  (八)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  (九)负责相关工业行业管理工作,指导相关行业加强安全生产管理。承担国防工业的有关管理职责。

  (十)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;规划、组织、协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担区信息化领导小组的日常工作。

  (十一)负责协调推进信息安全及保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担区网络与信息安全协调小组的日常工作。

  (十二)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持措施;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

  (十三)负责企业减负工作。

  (十四)贯彻执行国家和省、市关于农业农村工作的方针政策、法律法规。

  (十五)负责农业生产过程中农产品(含水产品)质量安全监督管理工作(畜禽产品除外),组织协调农业生产资料市场体系建设。负责生产过程中农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。

  (十六)指导农业用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,指导休闲观光农业、生态农业和循环农业建设。

  (十七)指导、监督全区植物(含水生动物)的防疫、检疫工作,组织重大植物(含水生动物)疫病的防控工作。指导植物(含水生动物)防疫和检疫体系建设;组织植物检疫性有害生物普查。

  (十八)负责林业资源的管理和合理利用。组织指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫和预测预防工作;指导森林防火、野生动物资源保护和湿地保护工作。

  (十九)负责全区农业机械的管理。

  (二十)负责归口的行政、事业经费的管理工作和专项经费预算的综合平衡;承担局机关财务管理和会计核算工作;负责离退休干部的管理和服务工作。

  (二十一)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、工业运行科、智能制造科、信息化科、企业服务科、安全生产科(综合科)。本部门下属单位包括:无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心,无锡市梁溪区中小企业发展服务中心。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡市梁溪区工业和信息化局(本级),无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心,无锡市梁溪区中小企业发展服务中心。

  三、2025年度部门主要工作任务及目标

  一是稳固工业增长态势。针对全年度规上工业开票、产值和增加值目标,每月尽早对指标进行研判分解,明确各街道目标任务,通盘把控指标完成计划,形成及时且有质量的分析报告。(一)是稳住重点企业存量。持续加强重点企业走访,不断提高要素配置效率和保障力度,用好用足各项政策奖励,充分发挥压舱石作用;(二)是挖掘新建项目增量,抓好新增长点企业发展,加快推进新建扩产项目建设进度,并针对重点存量企业新增产线、设备更新、技改扩产等情况开展新一轮摸排,再挖掘一批新增长点项目。(三)是加强与市级各条线部门的沟通衔接,在产值目标、增加值核算等方面尽早接洽,保障产值数据不压降或少压降,并将增加值数据保持在合理水平。

  二是强化土地要素保障。立足工业企业绩效评价细化调查结果,以夯实全区工业载体活化利用基础为目标,多层次靶向发力,全面开展低效产业用地的淘汰和腾退工作,对工业亩均效益低迷的企业,一地一策制定落实提质增效方案,必要时采取约谈、督查等方式确保企业执行到位。整体收储存量低效工业用地和载体,优化现有工业载体配置,向空天产业、战略新兴产业等现代化产业集聚,努力提升梁溪都市工业先进产业集群空间竞争力。

  三是监管土地出让流程。做好工业用地收储出让规划,协同产发集团、城发集团以及属地街道提前预排本年度工业用地预计出让计划以及年内可满足出让条件的工业地块,并敦促各单位及时按照出让计划及满足出让条件的时间节点合理安排分工,完成对应工作。针对工业用地出让中手续材料不齐全的问题,对接属地街道及时与受让主体沟通协调并补齐相关手续。针对已出让工业用地绩效评价未达标问题,依据绩效评价结果落实分级倒逼机制,通过上涨水电气价格、差别化信贷、调整产业扶持资金兑付资格等方式,促使企业提产增销,尽快达成承诺产出。

  四是持续推进绿色发展。密切关注重点用能企业的生产运行和用能情况,对能耗增长较快的重点用能企业及时实施用能预警,必要时采取进行约谈、督查、提请市相关部门进行节能监察,切实控制能耗过快增长的现象出现。通过严格管理能耗增量、绿色工厂星级评定、节能改造奖补政策等手段,引导企业负起节能降耗的主体责任,把压降任务落到实处,并利用“梁溪工信”等平台,积极宣传省市区级各项绿色发展政策,促进都市工业绿色发展,达成全社会对绿色环保、节能降耗的要求。

  五是筹划园区规划发展。围绕“特色园区+产业生态圈+功能区”发展格局打造,制定《梁溪区特色产业园区建设实施方案》,围绕产业基础高端化、产业链现代化,梁溪区着力布局构建高端医疗器械、汽车零部件、人工智能、空间信息、空天产业、机器人、食品科技、智能传感器、智能高端装备、新能源、低空经济、量子科技十二个产业生态圈。更好地引导各地全面推进特色产业园区建设,提高投资效益、保障建设质量。

  第二部分

  2025年度

  无锡市梁溪区工业和信息化局

  部门预算表

  公开01表

  收支总表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  8,979.79

  一、一般公共服务支出

  1,054.00

  二、政府性基金预算拨款收入

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  108.74

  九、其他收入

  42.00

  九、社会保险基金支出

  十、卫生健康支出

  52.99

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  十三、农林水支出

  十四、交通运输支出

  十五、资源勘探工业信息等支出

  7,806.06

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、自然资源海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  二十四、预备费

  二十五、其他支出

  二十六、转移性支出

  二十七、债务还本支出

  二十八、债务付息支出

  二十九、债务发行费用支出

  三十、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  9,021.79

  本年支出合计

  9,021.79

  上年结转结余

  年终结转结余

  收入总计

  9,021.79

  支出总计

  9,021.79

  公开02表

  收入总表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  部门代码

  部门名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业

  收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位

  资金

  合计

  9,021.79

  9,021.79

  8,979.79

  42.00

  034

  无锡市梁溪区工业和信息化局

  9,021.79

  9,021.79

  8,979.79

  42.00

  034001

  无锡市梁溪区工业和信息化局(本级)

  6,874.54

  6,874.54

  6,832.54

  42.00

  034002

  无锡市梁溪区物联网产业发展服务中心

  343.18

  343.18

  343.18

  034003

  无锡市梁溪区中小企业发展服务中心

  1,804.07

  1,804.07

  1,804.07

  公开03表

  支出总表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  9,021.79

  1,716.79

  7,305.00

  201

  一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  2019999

  其他一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  208

  社会保障和就业支出

  108.74

  108.74

  20805

  行政事业单位养老支出

  108.74

  108.74

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  108.74

  108.74

  210

  卫生健康支出

  52.99

  52.99

  21011

  行政事业单位医疗

  52.99

  52.99

  2101101

  行政单位医疗

  23.61

  23.61

  2101102

  事业单位医疗

  29.38

  29.38

  215

  资源勘探工业信息等支出

  7,806.06

  1,555.06

  6,251.00

  21505

  工业和信息产业

  7,112.45

  861.45

  6,251.00

  2150501

  行政运行

  552.14

  552.14

  2150550

  事业运行

  309.31

  309.31

  2150599

  其他工业和信息产业支出

  6,251.00

  6,251.00

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  693.61

  693.61

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  693.61

  693.61

  公开04表

  财政拨款收支总表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  8,979.79

  一、本年支出

  8,979.79

  (一)一般公共预算拨款

  8,979.79

  (一)一般公共服务支出

  1,054.00

  (二)政府性基金预算拨款

  (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (三)国防支出

  二、上年结转

  (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

  (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (七)文化旅游体育与传媒支出

  (八)社会保障和就业支出

  108.74

  (九)社会保险基金支出

  (十)卫生健康支出

  52.99

  (十一)节能环保支出

  (十二)城乡社区支出

  (十三)农林水支出

  (十四)交通运输支出

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  7,764.06

  (十六)商业服务业等支出

  (十七)金融支出

  (十八)援助其他地区支出

  (十九)自然资源海洋气象等支出

  (二十)住房保障支出

  (二十一)粮油物资储备支出

  (二十二)国有资本经营预算支出

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  (二十四)预备费

  (二十五)其他支出

  (二十六)转移性支出

  (二十七)债务还本支出

  (二十八)债务付息支出

  (二十九)债务发行费用支出

  (三十)抗疫特别国债安排的支出

  二、年终结转结余

  收入总计

  8,979.79

  支出总计

  8,979.79

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  8,979.79

  1,716.79

  1,638.54

  78.25

  7,263.00

  201

  一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  2019999

  其他一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  208

  社会保障和就业支出

  108.74

  108.74

  108.74

  20805

  行政事业单位养老支出

  108.74

  108.74

  108.74

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  108.74

  108.74

  108.74

  210

  卫生健康支出

  52.99

  52.99

  52.99

  21011

  行政事业单位医疗

  52.99

  52.99

  52.99

  2101101

  行政单位医疗

  23.61

  23.61

  23.61

  2101102

  事业单位医疗

  29.38

  29.38

  29.38

  215

  资源勘探工业信息等支出

  7,764.06

  1,555.06

  1,476.81

  78.25

  6,209.00

  21505

  工业和信息产业

  7,070.45

  861.45

  806.86

  54.59

  6,209.00

  2150501

  行政运行

  552.14

  552.14

  510.83

  41.31

  2150550

  事业运行

  309.31

  309.31

  296.03

  13.28

  2150599

  其他工业和信息产业支出

  6,209.00

  6,209.00

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  693.61

  693.61

  669.95

  23.66

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  693.61

  693.61

  669.95

  23.66

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  1,716.79

  1,638.54

  78.25

  301

  工资福利支出

  1,309.70

  1,309.70

  30101

  基本工资

  187.13

  187.13

  30102

  津贴补贴

  365.96

  365.96

  30103

  奖金

  236.69

  236.69

  30107

  绩效工资

  181.64

  181.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  108.74

  108.74

  30109

  职业年金缴费

  54.36

  54.36

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  52.99

  52.99

  30112

  其他社会保障缴费

  11.05

  11.05

  30113

  住房公积金

  92.73

  92.73

  30114

  医疗费

  11.61

  11.61

  30199

  其他工资福利支出

  6.80

  6.80

  302

  商品和服务支出

  78.25

  78.25

  30201

  办公费

  38.45

  38.45

  30215

  会议费

  1.00

  1.00

  30216

  培训费

  2.05

  2.05

  30217

  公务接待费

  0.50

  0.50

  30228

  工会经费

  15.16

  15.16

  30229

  福利费

  3.69

  3.69

  30239

  其他交通费用

  15.84

  15.84

  30299

  其他商品和服务支出

  1.56

  1.56

  303

  对个人和家庭的补助

  328.84

  328.84

  30301

  离休费

  31.86

  31.86

  30302

  退休费

  285.37

  285.37

  30309

  奖励金

  0.13

  0.13

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  11.48

  11.48

  公开07表

  一般公共预算支出表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  8,979.79

  1,716.79

  1,638.54

  78.25

  7,263.00

  201

  一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  2019999

  其他一般公共服务支出

  1,054.00

  1,054.00

  208

  社会保障和就业支出

  108.74

  108.74

  108.74

  20805

  行政事业单位养老支出

  108.74

  108.74

  108.74

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  108.74

  108.74

  108.74

  210

  卫生健康支出

  52.99

  52.99

  52.99

  21011

  行政事业单位医疗

  52.99

  52.99

  52.99

  2101101

  行政单位医疗

  23.61

  23.61

  23.61

  2101102

  事业单位医疗

  29.38

  29.38

  29.38

  215

  资源勘探工业信息等支出

  7,764.06

  1,555.06

  1,476.81

  78.25

  6,209.00

  21505

  工业和信息产业

  7,070.45

  861.45

  806.86

  54.59

  6,209.00

  2150501

  行政运行

  552.14

  552.14

  510.83

  41.31

  2150550

  事业运行

  309.31

  309.31

  296.03

  13.28

  2150599

  其他工业和信息产业支出

  6,209.00

  6,209.00

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  693.61

  693.61

  669.95

  23.66

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  693.61

  693.61

  669.95

  23.66

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  1,716.79

  1,638.54

  78.25

  301

  工资福利支出

  1,309.70

  1,309.70

  30101

  基本工资

  187.13

  187.13

  30102

  津贴补贴

  365.96

  365.96

  30103

  奖金

  236.69

  236.69

  30107

  绩效工资

  181.64

  181.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  108.74

  108.74

  30109

  职业年金缴费

  54.36

  54.36

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  52.99

  52.99

  30112

  其他社会保障缴费

  11.05

  11.05

  30113

  住房公积金

  92.73

  92.73

  30114

  医疗费

  11.61

  11.61

  30199

  其他工资福利支出

  6.80

  6.80

  302

  商品和服务支出

  78.25

  78.25

  30201

  办公费

  38.45

  38.45

  30215

  会议费

  1.00

  1.00

  30216

  培训费

  2.05

  2.05

  30217

  公务接待费

  0.50

  0.50

  30228

  工会经费

  15.16

  15.16

  30229

  福利费

  3.69

  3.69

  30239

  其他交通费用

  15.84

  15.84

  30299

  其他商品和服务支出

  1.56

  1.56

  303

  对个人和家庭的补助

  328.84

  328.84

  30301

  离休费

  31.86

  31.86

  30302

  退休费

  285.37

  285.37

  30309

  奖励金

  0.13

  0.13

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  11.48

  11.48

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  0.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.50

  1.00

  2.05

  注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  公开11表

  国有资本经营预算支出预算表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出  

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  公开12表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  41.31

  302

  商品和服务支出

  41.31

  30201

  办公费

  18.05

  30215

  会议费

  1.00

  30216

  培训费

  0.85

  30217

  公务接待费

  0.50

  30228

  工会经费

  6.76

  30229

  福利费

  1.43

  30239

  其他交通费用

  12.00

  30299

  其他商品和服务支出

  0.72

  公开13表

  政府采购支出表

  部门:无锡市梁溪区工业和信息化局

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  10.20

  10.20

  货物

  10.20

  10.20

  无锡市梁溪区工业和信息化局(本级)

  10.20

  10.20

  商品和服务支出(公用经费限额)

  办公费

  台式计算机

  集中采购

  8.40

  8.40

  商品和服务支出(公用经费限额)

  办公费

  鼓粉盒

  集中采购

  1.80

  1.80

  第三部分 2025年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度收入、支出预算总计9,021.79万元,与上年相比收、支预算总计各增加4,938.52万元,增长120.95%。其中:

  (一)收入预算总计9,021.79万元。包括:

  1.本年收入合计9,021.79万元。

  (1)一般公共预算拨款收入8,979.79万元,与上年相比增加4,938.52万元,增长122.2%。主要原因是新增预算项目、省市下达指标增加及人员增加等。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入42万元,与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计9,021.79万元。包括:

  1.本年支出合计9,021.79万元。

  (1)一般公共服务支出(类)支出1,054万元,主要用于省市指标下达支出。与上年相比减少163万元,减少13.39%。主要原因是省市下达指标减少。

  (2)社会保障和就业支出(类)支出108.74万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴纳等。与上年相比增加108.74万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是人员增加。

  (3)卫生健康支出(类)支出52.99万元,主要用于单位医疗经费支出。与上年相比增加0.44万元,增长0.84%。主要原因是本单位人员增加。

  (4)资源勘探工业信息等支出(类)支出7,806.06万元,主要用于省级技术改造资金奖补、市级信息技术产业等方面支出。与上年相比增加4,992.34万元,增长177.43%。主要原因是省市下达指标增加。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年收入预算合计9,021.79万元,包括本年收入9,021.79万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入8,979.79万元,占99.53%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入42万元,占0.47%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年支出预算合计9,021.79万元,其中:

  基本支出1,716.79万元,占19.03%;

  项目支出7,305万元,占80.97%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度财政拨款收、支总预算8,979.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4,938.52万元,增长122.2%。主要原因是新增预算项目经费、省市下达指标增加及人员增加等。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年财政拨款预算支出8,979.79万元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比,财政拨款支出增加4,938.52万元,增长122.2%。主要原因是新增预算项目经费、省市下达指标增加及人员增加等。

  其中:

  (一)一般公共服务支出(类)

  1.商贸事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比减少75万元,减少100%。主要原因是科目调整。

  2.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出1,054万元,与上年相比减少46万元,减少4.18%。主要原因是由于上级下达企业补助资金减少。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出108.74万元,与上年相比增加108.74万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是去年该支出未单独列支,今年单独列支。

  (三)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.61万元,与上年相比增加1.2万元,增长5.35%。主要原因是由于人员增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出29.38万元,与上年相比减少0.76万元,减少2.52%。主要原因是由于事业单位退休1人。

  (四)资源勘探工业信息等支出(类)

  1.工业和信息产业(款)行政运行(项)支出552.14万元,与上年相比增加13.98万元,增长2.6%。主要原因是人员增加。

  2.工业和信息产业(款)事业运行(项)支出309.31万元,与上年相比增加33.54万元,增长12.16%。主要原因是事业单位人员增加。

  3.工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)支出6,209万元,与上年相比增加4,838.7万元,增长353.11%。主要原因是新增预算项目、省市下达指标增加及人员增加等。

  4.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出693.61万元,与上年相比增加64.12万元,增长10.19%。主要原因是人员增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度财政拨款基本支出预算1,716.79万元,其中:

  (一)人员经费1,638.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费78.25万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款支出预算8,979.79万元,与上年相比增加4,938.52万元,增长122.2%。主要原因是新增预算项目、省市下达指标增加及人员增加等。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,716.79万元,其中:

  (一)人员经费1,638.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费78.25万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  3.公务接待费预算支出0.5万元,与上年预算数相同。

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年预算数相同。

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.05万元,与上年预算数相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

  无锡市梁溪区工业和信息化局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出41.31万元,与上年相比增加2.21万元,增长5.65%。主要原因是因为人员增加对应的办公费等公用支出增加。

  十三、政府采购支出预算情况说明

  2025年度政府采购支出预算总额10.2万元,其中:拟采购货物支出10.2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

  十五、预算绩效目标设置情况说明

  2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金9,021.79万元;本部门共12个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计7,305万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十三、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

  十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。